為加強企業(yè)內部控制與監督,全面提升管理質(zhì)量,切實(shí)落實(shí)企業(yè)各項制度有效執行,防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。根據歐亞商業(yè)連鎖審字 [2022] 第16號通知要求,歐亞商業(yè)連鎖四平區總經(jīng)理姜輝立即安排部署開(kāi)展內部審計工作,并成立內部審計工作小組,姜總擔任組長(cháng),丁立榮等副總擔任副組長(cháng),各部室部長(cháng)擔任組員,在2022年11月至 2023年2月末之間全面落實(shí)四平區全業(yè)態(tài)庫存、各商場(chǎng)部門(mén)工作流程、檔案管理、財務(wù)事項、應收款項、資產(chǎn)管理等內審工作,審計人員根據審計情況如實(shí)記錄和反映內審結果,按時(shí)完成內審報告。
不以規矩無(wú)以成方圓。內部審計工作是對企業(yè)發(fā)展的一種有效的監督和控制,能提高企業(yè)管理水平,促進(jìn)企業(yè)建立更為科學(xué)、先進(jìn)的現代企業(yè)制度,有助于企業(yè)經(jīng)濟的健康發(fā)展。